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市投控集團召開2023年度內部審計工作會議

閱讀次數:18071?|?信息來源:審計考核部?|?發布時間:2023-11-14

11月10日,市投控集團召開2023年內部審計工作會議,深入學習貫徹習近平總書記關于審計工作的重要講話和指示批示精神,認真貫徹落實國家審計署、國務院國資委關于內部審計工作的要求,及省委、省政府,市委、市政府關于深化國有企業和國有資本審計監督相關文件要求,總結2023年內部審計工作,部署2024年內部審計重點任務。

集團黨委書記、董事長汪偉主持會議并講話,各二級集團主要負責人、審計部門負責人參加會議。

會議指出

總體看內部審計各項工作基本按年初制定的計劃推進,但個別單位也存在進度滯后,問題整改不到位情況,在今年剩下的兩個月時間里要進一步梳理,確保年度工作目標完成。

會議強調

要不斷加強黨委對內部審計工作的領導。內部審計工作涉及審計計劃確定、審計情況報告、違規事項處理、違法問題移送等重大事項的,應當向公司黨委報告。

要強化集團對內部審計工作的統一管控。對所屬二級集團及下屬企業內部審計工作統一制定審計計劃、確定審計標準、調配審計資源,二級集團內部審計計劃、審計報告、審計發現問題、整改落實情況應向集團內部審計部門報告,審計發現的重大損失、重要事件和重大風險應及時向集團公司報告。

要依法依規審計,不斷提高審計人員業務水平。企業內部審計作為國家審計的重要組成部分,憲法確定了審計監督的法定地位,明確了實行審計監督制度。集團公司內部審計人員要持續學習相關法律法規,不斷提升自身素質和業務能力,以適應集團公司新形勢新發展的要求,要努力打造崇法求真、善于諫言、無私無畏、敢于擔當、勇于創新的新型審計隊伍。

要圍繞集團中心工作及發展大局開展工作。內部審計工作要圍繞集團公司“千百十”經營目標及全市“產業推進器、城市運營商”的定位,從實際出發,以風險為導向,開展經濟監督。為集團公司科學管理、合規經營、防范風險、提升經營業績發揮積極作用。

要重視問題,強化整改,實現審計成果的有效利用。審計整改“下半篇文章”與揭示問題“上半篇文章”同樣重要。審計的目的不僅僅是揭露問題,更重要的是通過發掘問題產生的根源,找出解決問題的根本,從而完善制度、提升效益,達到增強企業競爭力和推動企業發展的目標。各單位“一把手”是審計整改的第一責任人,被審計單位是問題整改責任主體,對審計發現問題要列出整改清單,排出時間表,實行對賬銷號。要建立長效整改機制,杜絕類似“牛皮鮮”或頑疾再現。

會上,集團內部審計部門及各二級集團分別作2023年內部審計工作報告。

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